Przejdź do treści
Main Navigation
Zleć księgowość
Księguj samodzielnie
Ryczałt
Pomoc
Zaloguj
Home
Baza wiedzy
Podatek VAT
Podatek VAT
Czy podstawę zwolnienia z podatku VAT w przypadku limitu wartości sprzedaży muszę umieszczać na fakturze?
Czy muszę być płatnikiem VAT?
Czy zostać płatnikiem VAT?
Jaka stawka podatku VAT dla towaru/usługi?
Jak zarejestrować się do VAT? Jak wypełnić VAT R?
Jak ustawić w programie podstawę zwolnienia z podatku VAT?
Czy z Taxeon mogę wysłać plik JPK V7/V7K?
Jak wykonać korektę pliku JPK?
Czy w Taxeon mogę wystawiać deklarację VAT-UE?
Dlaczego nie mogę wyłączyć opcji JESTEM PODATNIKIEM VAT?
Terminy podatkowe
Dlaczego ciągle trwa SPRAWDZANIE STATUSU po wysyłce pliku JPK V7/V7K?
Zakup od kontrahenta zagranicznego (WNT, import usług) – wpis do rejestru sprzedaży VAT
Do czego służy pole IMP?
Deklaracja VAT 9M (import usług) jak przygotować?
Skąd pobrać JPK jeśli moja działalność objęta jest zwolnieniem z VAT?
Jak rozliczać import usług/towarów w przypadku zwolnienia z VAT?
Procedury w pliku JPK_V7 – sprzedaż – TT_D – Dostawa, transakcja trójstronna – procedura uproszczona
Procedury w pliku JPK_V7 – sprzedaż – TT_WNT – WNT, transakcja trójstronna – procedura uproszczona
Procedury w pliku JPK_V7 – sprzedaż – TP – Transakcja z podmiotem powiązanym
Procedury w pliku JPK_V7 – sprzedaż – WSTO_EE – WSTO oraz usługi telekom., nadawcze, elektron. (art. 28k ustawy)
Procedury w pliku JPK_V7 – sprzedaż – IED – Interfejs Elektroniczny Dostawca
Procedury w pliku JPK_V7 – zakup – IMP – Import towarów, w tym import towarów wg. art. 33a ustawy
Co się dzieje z nadwyżką VAT z danego miesiąca/okresu?
Kiedy i jak stosować Metodę Podzielonej Płatności (Split Payment)?
Jaką kwotę przychodu wpisać dla zatwierdzenia wysyłki JPK?
Brak check boxa „zwrot nadwyżki VAT”
GTU-12 – usługi reklamowe. Kiedy stosować?
Wysyłka JPK – „Błąd 414”
Jak mam dostosować program do wymogów JPK V7/V7K?
Wystawiłem dokumenty bez oznaczenia kodów GTU/procedur VAT. Czy mogę to zmienić?
Wystawiłem dokumenty bez oznaczenia kodów GTU/procedur VAT i rozliczyłem okres. Co teraz?
Dlaczego wpisy w pliku JPK V7/V7K nie są ułożone chronologicznie?
Jak mogę poprawić fakturę z błędnym nabywcą?
Czy muszę rozliczać podatek VAT i dochodowy od nieopłaconej faktury?
Kiedy muszę składać Deklarację VAT-UE?
Jak mogę wygenerować JPK_Faktura i JPK_KPiR?
Dlaczego dostaję komunikat, że wartość sprzedaży w JPK_FA wynosi 0?
Jak umieścić na fakturze numer rachunku VAT przy metodzie podzielonych płatności (split payment)?
Czy w czasie zawieszenia działalności muszę wysyłać JPK?
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2019 - TAXEON Spółka z o.o.
Regulamin serwisu Taxeon
Polityka prywatności
Centrum pomocy
Wyślij e-mail
Kontakt